在产权管理方面,可能存在资产处置、产权转让、企业增减资、无偿划转、企业重组、改制等工作未公开、公平、公正,对下属企业经济类项目相关中介服务机构招标文件评审不严,清产核资、专项财务审计和资产评估中存在违规行为,以及重大资产处置、投资及企业改制未履行规定的内部决策程序或决策程序不符合规定,擅自投资或变相套取、私分国有股权等问题。为防范这些风险,我们将加强全面风险管理,完善决策机制,并定期开展廉洁警示教育活动和审计监督;每年组织职工参加廉洁从业警示教育,提升廉洁履职意识;对重要敏感岗位人员签订廉洁从业承诺书;严格执行招投标管理规定;加强清产核资、专项财务审计和资产评估管理,依法合规开展;严格履行内部决策程序,按照规定及时聘请审计、评估及律师等中介机构参与重大资产处置、投资及企业改制,进行方案论证和安全、法律风险评估。